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浅谈内部控制系统审计论文 时间:2018-03-08

  内部控制目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。下面是学识网小编为大家整理的浅谈内部控制系统审计论文,供大家参考。

  浅谈内部控制系统审计论文篇一

  《 医院内部审计研究 》

  摘要:医院作为一个独立的经营主体,要想在激烈的市场环境中生存发展,在不断提高自身服务水平的同时,也要提高自身的经营管理水平,内部审计对于提高医院的经营管理水平有着重要的作用。目前医院中还存在一些不利于内部审计工作发展的因素,这不仅制约了医院内部审计工作的发展,也不利于医院经济的发展。因此,本文对现存医院中存在的不利于医院内部审计工作的因素进行分析,并有针对性地提出一些对策,具有较强的现实意义。

  关键词:医院;内部审计;经济发展

  随着我国经济的不断发展和居民可支配收入的增加,也为医院的快速发展提供了良好的外环境。伴随着发展机遇的同时,医院也面临着激烈的市场竞争。医院不仅需要通过提高服务水平来提高病人的满意度,同时也要提高自身的经营管理水平,才能在激烈的市场竞争中生存发展。医院开展内部审计工作的意义重大,本文首先对医院内部审计的作用进行分析。

  一、医院内部审计的作用

  1.制约作用

  随着医院收费水平的提高,近年来在医院内也出现了一些违纪的现象。这些违纪现象不仅对医院的声誉造成一定的损害,也会给医院造成一定的经济损失,不利于医院的发展。而通过内部审计工作,加强对医院经济活动和相关制度的监督检查,可以起到事前预防,事中监督的作用。同时,在内部审计过程中,一旦发现违纪现象,坚决进行处理,这不仅能提高审计工作的效率,也能对违纪现象起到一定的制约作用。同时,通过开展医院内部审计工作,对医院财务收支进行内部审计,可以对医院财务制度的执行工作进行审计,这些都能够减少医院财务工作中违纪现象。


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